Ing. Ximena

Ingresar al sistema financiero Caja -> Transacciones de caja -> Ingresos a caja, y buscar el Nº de ingreso que nos indica (36891)

En este caso ya esta anulada

Para anular se debe tomar en cuenta lo siguiente:
1) Si la glosa esta vacía se puede anular sin ningún inconveniente

2) Si en la glosa dice "factura" se debe preguntar si desean anular la factura, en caso de decir que si se debe realizar lo siguiente Anular la factura
3) En caso de intentar anular desde el botón de "Ingreso a caja" por motivo de pago de confirmación de materia, se debe cambiar el estado de "grp_observacion" a "P" en "admision.dbo.grupos_detalles" (Este caso solo se hace en caso de que no este atendiendo SAE, ya que ellos son los que deberian realizar el cambio de estado del alumno)
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