Ing. Ximena

Paso 1: Ingresar a la BD Latino 01, buscar en la tabla tz_PagoQrCab por la glosa (glosa LIKE'72928%') y cambiar el estado de procesado que estaba en 1 a 2, posteriormente copiar los datos en un excel sin el campo ID y cambiar el estado procesado a 0 y el campo nrodocdeuda a la deuda que corresponda el pago, en este caso como en la imagen anterior seria al nrodocdeuda 33765

Paso 2: Anulamos la factura del dio, para verificar que no haya sido utilizada la factura
Paso 3 : Ingresamos al sistema financiero -> Caja ->Transacciones de Caja -> Facturación electrónica, y buscamos el Nº de factura o agenda

Paso 4: Anulamos dando clic en la "X"

Paso 5: Ingresar al sistema financiero Caja -> Transacciones de caja -> Ingresos a caja, y buscar el Nº de agenda (imagen referencial)

Paso 6: Para anular dar clic en la X

Paso 7: Copiar los datos del Excel del paso 1 a la tabla tz_PagoQrCab
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo